Orden de Compra. Nº1080095-331-SE25 "Artículos de librería para Centro Diurno"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1080095-331-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Artículos de librería para Centro Diurno
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1080089-120-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y servicios - PSIQ
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 622 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829
Comuna Punta Arenas
Impuesto 7186,56
Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Barso
Razón Social JOSÉ HERMINIO BARRIENTOS BARRIENTOS
R.U.T. 7.560.370-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Barso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121612
Cuchillos cartoneros10Unidad cuchillo cartonero 18 mm  cuchillo cartonero 18 mm $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
44121708
Marcadores2Unidad plumon pizarra verde 10mm  plumon pizarra verde 10mm $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578 $ 578
53141501
Alfileres rectos2Unidadcaja de  alfileres según lo adjudicado caja de  alfileres según lo adjudicado $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780
14111537
Papel de etiquetas50Unidad etiquetas autoadhesivas 70x25mm  etiquetas autoadhesivas 70x25mm $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
44121801
Cinta correctora15Unidad corrector de cinta roller  corrector de cinta roller $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
44121708
Marcadores2Unidad marcador pizarra color anaranjado  marcador pizarra color anaranjado $ 558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.116 $ 1.116
44121708
Marcadores10Unidad destacador naranjo  destacador naranjo $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
44122103
Corchetes4Unidad corchetes 23/20 100 u  corchetes 23/20 100 u $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.960 $ 11.960
Total Neto $ 37.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.187
TOTAL OC $ 45.011


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.