Orden de Compra. Nº1057420-318-SE24 "CS- MANTENCION DE EXTINTORES ITEM 22.06.001 HFCH33465 (cdb)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-318-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-05-2024
Nombre de la Orden de Compra CS- MANTENCION DE EXTINTORES ITEM 22.06.001 HFCH33465 (cdb)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-11-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 735
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 197695
Dirección de Envío de la Factura CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor extecua
Razón Social LEONEL ARMANDO PINILLA FRIZ
R.U.T. 10.185.247-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal extecua
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal6Unidad no definidaMANTENCIÓN EXTINTORES DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2) 2KGMANTENCIÓN EXTINTORES DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2) 2KG $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
80111613
Mano de obra temporal6UnidadMANTENCIÓN RED HUMEDA 25 METROSMANTENCIÓN RED HUMEDA 25 METROS $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
80111613
Mano de obra temporal32UnidadMANTENCIÓN EXTINTORES DE POLVO SECO (PQS) 6 KGMANTENCIÓN EXTINTORES DE POLVO SECO (PQS) 6 KG $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
80111613
Mano de obra temporal5UnidadMANTENCIÓN EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO (PQS) 4KGMANTENCIÓN EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO (PQS) 4KG $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
80111613
Mano de obra temporal8UnidadMANTENCIÓN EXTINTORES DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2) 5KGMANTENCIÓN EXTINTORES DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2) 5KG $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
Total Neto $ 1.040.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 197.695
TOTAL OC $ 1.238.195


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.