Orden de Compra. Nº2776-753-AG25 " S.P.N°170129,GABINETE. COMPRA DE BANDERAS Y MATERIALES PARA EJEC. PROG. "RENGO CELEBRA SU ANIVERSARIO COMUNAL Y PATRIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE" APROB. POR DEC. ALC. N°1467 DE 25.08.2025, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REQUERIMIENTO ADJUNTOSOrden"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2776-753-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-09-2025
Nombre de la Orden de Compra S.P.N°170129,GABINETE. COMPRA DE BANDERAS Y MATERIALES PARA EJEC. PROG. "RENGO CELEBRA SU ANIVERSARIO COMUNAL Y PATRIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE" APROB. POR DEC. ALC. N°1467 DE 25.08.2025, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REQUERIMIENTO ADJUNTOSOrden
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.001.001.01.01 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Facturación Avenida Bisquert 262, Rengo
Comuna Rengo
Impuesto 951018,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bisquert 262, Rengo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO

PAOLA ROMERO TAPIA

AVDA. BISQUERTT N°262, RENGO

72-2358271

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL BAZA
Razón Social COMERCIAL BAZA SPA
R.U.T. 78.142.607-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL BAZA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadBANDERAS Y MATERIALES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REQUERIMIENTO ADJUNTOSBANDERAS Y MATERIALES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REQUERIMIENTO ADJUNTOS $ 5.005.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.005.360 $ 5.005.360
Total Neto $ 5.005.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 951.018
TOTAL OC $ 5.956.378


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.303.360-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.