Orden de Compra. Nº1430707-833-SE26 "INSUMOS STOCK MARZO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1430707-833-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS STOCK MARZO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-159-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dispositivos Médicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2979
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile.
Comuna Coquimbo
Impuesto 1005470,12
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC IMPORTADORA OPTIVISION LTD
Razón Social SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA
R.U.T. 77.190.880-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOC IMPORTADORA OPTIVISION LTD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general204Unidad no definida222-0925 SOLUCION PARA LAVADO DE HERIDAS CON ACIDO HIPOCLOROSO 222-0925 VA00313 CJ VASHE 250 ml. Caja de 12 unidades. Solución limpiadora de heridas y piel, con 330 ppm de Ácido Hipocloroso libre de hipoclorito y pH 5.5; Antimicrobiano de amplio espectro, antibiofilm de breve exposición gracias a su concentració $ 17.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.495.948 $ 3.495.948
42311505
Vendas o vendajes para uso general400Unidad no definida224-0300 TULL VASELINADO CON PLATA IONICA 10 X 10 CM 224-0300 UR508393 URGOTUL AG 10 x 12cm CAJA X 16 UNIDADES Tul estéril de poliéster no adherente y no oclusivo recubierto de una matriz lípidocoloide con plata TLC-Ag. $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.796.000 $ 1.796.000
Total Neto $ 5.291.948
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.005.470
TOTAL OC $ 6.297.418


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.