Orden de Compra. Nº3110-177-AG25 "Adquisición de materiales para mantenimiento compra ágil: 3110-76-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3110-177-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para mantenimiento compra ágil: 3110-76-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.033-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.033-3
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL
Comuna Viña del Mar
Impuesto 35929
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA
Razón Social INVERSIONES DCA LIMITADA
R.U.T. 76.849.352-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201602
Pastas3GalónPASTA MUROPASTA MURO $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRODILLOS DE PELO DE 18 CMS DE ANCHORODILLOS DE PELO DE 18 CMS DE ANCHO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS DE 3"BROCHAS DE 3" $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
53102102
Overol y sobretodo para hombre5UnidadBUZOS PARA PINTAR DE PAPEL DESECHABLE, TAMAÑO XLBUZOS PARA PINTAR DE PAPEL DESECHABLE, TAMAÑO XL $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
31201503
Cintas adhesivas de protección5UnidadCINTA PARA ENMASCARAR 50MM X 50MCINTA PARA ENMASCARAR 50MM X 50M $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
31191501
Papeles de lija10Unidad10 LIJAS FINAS PARA MADERA GRANO 15010 LIJAS FINAS PARA MADERA GRANO 150 $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
31191501
Papeles de lija10Unidad10 LIJAS GRUESAS PARA MADERA GRANO 6010 LIJAS GRUESAS PARA MADERA GRANO 60 $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
31211501
Pinturas al esmalte2TinetaESMALTE AL AGUA SEMIBRILLO COLOR MARFIL ORIENTAL ESMALTE AL AGUA SEMIBRILLO COLOR MARFIL ORIENTAL $ 67.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.000 $ 134.000
Total Neto $ 189.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.929
TOTAL OC $ 225.029


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.