Orden de Compra. Nº1057049-12219-SE25 "JCD-GC- INT 1697-RESL 2493-INSUM IOS OFICINA NCN-GC- INT 1697-RESL 2493 pac MAYO 2025 -INSUMOS OFICINA ID 68600 "
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-12219-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra JCD-GC- INT 1697-RESL 2493-INSUM IOS OFICINA NCN-GC- INT 1697-RESL 2493 pac MAYO 2025 -INSUMOS OFICINA ID 68600
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12370
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna *
Impuesto 839610
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES SPA
R.U.T. 93.558.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1500Resma668-2400 PAPEL FOTOCOPIA CARTA PAPPEL MULTIPROPOSITO PARA FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA 668-2400 PAPEL FOTOCOPIA CARTA PAPPEL MULTIPROPOSITO PARA FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA $ 2.946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.419.000 $ 4.419.000
Total Neto $ 4.419.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 839.610
TOTAL OC $ 5.258.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.