Orden de Compra. Nº3772-45-SE25 "INSUMOS PARTICIPANTES EN PLAN MUNICIPAL DE CULTURA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3772-45-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARTICIPANTES EN PLAN MUNICIPAL DE CULTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna *
Impuesto 37930,84
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria hernandez ruiz
Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T. 10.604.681-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1CajaTE EN BOLSITAS x 100 UNIDADESTE EN BOLSITAS x 100 UNIDADES $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193
50202303
Jugos y néctar concentrados2UnidadJUGOS NECTAR DE 1,5 LITROSJUGOS NECTAR DE 1,5 LITROS $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.176 $ 3.176
50202310
Agua mineral1UnidadAGUA MINERAL SIN GAS DE 1,5 LITROSAGUA MINERAL SIN GAS DE 1,5 LITROS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
50181905
Galletas dulces o pastelitos8UnidadPAQUETES DE GALLETAS PAQUETES DE GALLETAS $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.824 $ 18.824
50181905
Galletas dulces o pastelitos14UnidadDOCENA DE CANAPESDOCENA DE CANAPES $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.294 $ 35.294
50192504
Paté congelado10UnidadSANDWICH MORTADELA QUESOSANDWICH MORTADELA QUESO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico200UnidadCUCHARAS DE MADERACUCHARAS DE MADERA $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas5UnidadKUCHEN PARA 20 PERSONASKUCHEN PARA 20 PERSONAS $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630
50201706
Café1TarroCAFE DE 170 grsCAFE DE 170 grs $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.555 $ 7.555
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCARAZUCAR $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos4PaqueteVASOS POLIPAPEL x 50 UNIDADESVASOS POLIPAPEL x 50 UNIDADES $ 4.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.664 $ 19.664
14111703
Toallas de papel2RolloTOALLA DE PAPELTOALLA DE PAPEL $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
50161510
Sacarina o sucralosa1FrascoENDULZANTE 270 mlENDULZANTE 270 ml $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
Total Neto $ 199.636
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.931
TOTAL OC $ 237.567


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.