Orden de Compra. Nº
3772-45-SE25
"
INSUMOS PARTICIPANTES EN PLAN MUNICIPAL DE CULTURA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3772-45-SE25
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARTICIPANTES EN PLAN MUNICIPAL DE CULTURA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3771-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
*
Impuesto
37930,84
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gloria hernandez ruiz
Razón Social
GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T.
10.604.681-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TE EN BOLSITAS x 100 UNIDADES
TE EN BOLSITAS x 100 UNIDADES
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.193
$ 3.193
50202303
Jugos y néctar concentrados
2
Unidad
JUGOS NECTAR DE 1,5 LITROS
JUGOS NECTAR DE 1,5 LITROS
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.176
$ 3.176
50202310
Agua mineral
1
Unidad
AGUA MINERAL SIN GAS DE 1,5 LITROS
AGUA MINERAL SIN GAS DE 1,5 LITROS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Unidad
PAQUETES DE GALLETAS
PAQUETES DE GALLETAS
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.824
$ 18.824
50181905
Galletas dulces o pastelitos
14
Unidad
DOCENA DE CANAPES
DOCENA DE CANAPES
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.294
$ 35.294
50192504
Paté congelado
10
Unidad
SANDWICH MORTADELA QUESO
SANDWICH MORTADELA QUESO
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.610
$ 12.610
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico
200
Unidad
CUCHARAS DE MADERA
CUCHARAS DE MADERA
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
5
Unidad
KUCHEN PARA 20 PERSONAS
KUCHEN PARA 20 PERSONAS
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.630
$ 75.630
50201706
Café
1
Tarro
CAFE DE 170 grs
CAFE DE 170 grs
$ 7.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.555
$ 7.555
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
4
Paquete
VASOS POLIPAPEL x 50 UNIDADES
VASOS POLIPAPEL x 50 UNIDADES
$ 4.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.664
$ 19.664
14111703
Toallas de papel
2
Rollo
TOALLA DE PAPEL
TOALLA DE PAPEL
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Frasco
ENDULZANTE 270 ml
ENDULZANTE 270 ml
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.941
$ 2.941
Total Neto
$ 199.636
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.931
TOTAL OC
$ 237.567
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.