Orden de Compra. Nº2961-72-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-81-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2961-72-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-81-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2961-81-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisicion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 - dideco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Facturación AV. AMERICO VESPUCIO 2
Comuna La Granja
Impuesto 1356837,5
Dirección de Envío de la Factura AV. AMERICO VESPUCIO 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161903
Material de revestimiento1Unidad no definidaMATERIALES DE CONSTRUCCION, SE ADJUNTA LISTADO DE MATERIALES, AL MOMENTO DE OFERTAR INDICAR VALOR UNITARIO DE CADA PRODUCTO, INCLUYE DESPACHO Y DESCARGA DE MATERIALES, SE ADJUNTA MODELO DE COTIZACION OBLIGATORIOMATERIALES DE CONSTRUCCION $ 7.141.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.141.250 $ 7.141.250
Total Neto $ 7.141.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.356.838
TOTAL OC $ 8.498.088


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.