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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2961-72-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-81-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2961-81-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisicion Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
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R.U.T. |
69.072.400-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Americo Vespucio 002 - dideco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
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R.U.T. |
69.072.400-6 |
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Dirección de Facturación |
AV. AMERICO VESPUCIO 2 |
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Comuna |
La Granja
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Impuesto |
1356837,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. AMERICO VESPUCIO 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO |
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Razón Social |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
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R.U.T. |
7.034.236-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30161903
| Material de revestimiento | 1 | Unidad no definida | MATERIALES DE CONSTRUCCION, SE ADJUNTA LISTADO DE MATERIALES, AL MOMENTO DE OFERTAR INDICAR VALOR UNITARIO DE CADA PRODUCTO, INCLUYE DESPACHO Y DESCARGA DE MATERIALES, SE ADJUNTA MODELO DE COTIZACION OBLIGATORIO | MATERIALES DE CONSTRUCCION |
$ 7.141.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.141.250
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$ 7.141.250
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Total Neto
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$ 7.141.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.356.838
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$ 8.498.088
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.