Orden de Compra. Nº3916-743-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3916-796-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3916-743-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3916-796-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Estimados Tenemos la obligacion de cancelar oc por problemas de flujo de caja debido a problemas de retencion de dineros con nuestros proveedores HALTER SPA 76.889.483-3
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
R.U.T. 69.020.500-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.999.001.444 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
R.U.T. 69.020.500-9
Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT N° 515
Comuna Taltal
Impuesto 303361,41
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT N° 515
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor tecnoflex
Razón Social TECNOFLEX SPA
R.U.T. 76.305.766-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal tecnoflex
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101801
Servicios de transporte local en camión1UnidadSERVICIO DE ARRIENDO CAMION 3/4 DE 1700 KG DE CAPACIDAD, CON CHOFER Y COMBUSTIBLE POR 8 DIAS DE TRABAJO LOS DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES  $ 1.596.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596.639 $ 1.596.639
Total Neto $ 1.596.639
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 303.361
TOTAL OC $ 1.900.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.305.766-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.