Orden de Compra. Nº5423-138-SE24 "Servicio de mantención, reparación y fabricación d"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5423-138-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención, reparación y fabricación d
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6;
Comuna Puerto Montt
Impuesto 289370
Dirección de Envío de la Factura CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6;
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ANDRES VALDERRAMA SOTO
Razón Social JUAN ANDRÉS VALDERRAMA SOTO
R.U.T. 15.305.366-9
Sucursal JUAN ANDRES VALDERRAMA SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaReemplazo elástico botella 10 Lt.Reemplazo elástico botella 10 Lt. $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaReparación huinche eléctrico.Reparación huinche eléctrico. $ 265.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.000 $ 265.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaReemplazo motor huinche mecánicoReemplazo motor huinche mecánico $ 780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaFabricación tapas draga reemplazo cables de acero.Fabricación tapas draga reemplazo cables de acero. $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaFabricación 2 baterías 12D.Fabricación 2 baterías 12D. $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
Total Neto $ 1.523.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 289.370
TOTAL OC $ 1.812.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.