|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3355-123-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO UNIMOG 4000 (OTROS ANTICIPOS) compra ágil: 3355-66-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Destacamento Montaña Nº 17 Los Ángeles-DESMÑA N°17 |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.076-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.076-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Ercilla S/N |
|
Comuna |
Los Angeles
|
|
Impuesto |
161500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ercilla S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
17-04-2025 |
|
|
|
Proveedor |
FABIAN CRISTOBAL |
|
Razón Social |
FABIÁN CRISTÓBAL ROSALES CORNEJO
|
|
R.U.T. |
12.355.298-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
FABIAN CRISTOBAL |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30151901
| Toldos | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMION UNIMOG 4000, EJTO 5632. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMION UNIMOG 4000, EJTO 5632. |
$ 850.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 850.000
|
$ 850.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 850.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 161.500
|
|
$ 1.011.500
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.