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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2585-4226-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. CORTINAS ROLLER SCREEN, MEMO N°08/2025, SECRETARIA MUNICIPAL, IMA, GMH Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-1103-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Facturación |
O" HIGGINS # 749 ,OF N°13 (DAF) |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
44334,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O" HIGGINS # 749 ,OF N°13 (DAF) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-10-2025 |
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Proveedor |
Comercializadora Eurcom |
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Razón Social |
EURCOM SPA
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R.U.T. |
77.445.788-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercializadora Eurcom |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 3 | Unidad | CORTINAS ROLLER SCREEN 5% PARA 3 VENTANAS DE 1.81X2.3(4,16 M2 CADA UNA ) | CORTINAS ROLLER SCREEN 5% PARA 3 VENTANAS DE 1.81X2.3(4,16 M2 CADA UNA ) |
$ 77.780,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 233.340
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$ 233.340
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Total Neto
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$ 233.340
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.335
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$ 277.675
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.