Orden de Compra. Nº1176812-90-AG25 "CMG/P02 JUNJI/ JARDIN INFANTIL PUNTA NEGRA/ RBD 33131-7/ ORD N°15 (FOLIO 16648) / UTILES DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1176812-90-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra CMG/P02 JUNJI/ JARDIN INFANTIL PUNTA NEGRA/ RBD 33131-7/ ORD N°15 (FOLIO 16648) / UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 JUNJI ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 803
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación Colipi 484
Comuna Copiapó
Impuesto 70693,3
Dirección de Envío de la Factura Colipi 484
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
R.U.T. 77.808.773-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121602
Servilletas100Cajapañuelo desechable doble hoja ( 50 unid o más )   $ 781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.100 $ 78.100
47131803
Desinfectantes domésticos30Unidadcloro gel 900ml con dosificador   $ 1.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.270 $ 36.270
14111704
Papel higiénico100Unidadpapel higienico 50m  $ 628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.800 $ 62.800
47131619
Cabezas de trapero30Paquetetrapero humedo desinfectante con ojal ( paquete 10 unidades ) trapero humedo desinfectante con ojal ( paquete 10 unidades ) $ 1.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.710 $ 49.710
14111703
Toallas de papel30Paquetetoalla desinfectante multiuso ( 90 unid )   $ 2.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.940 $ 62.940
52121602
Servilletas50Paqueteservilleta interfoliada de papel ( paquete toalla interfoliada de 21x21 / 200 unid )  $ 1.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.250 $ 82.250
Total Neto $ 372.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.693
TOTAL OC $ 442.763


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 78.034.026-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.