|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2318-1268-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2318-549-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
|
|
R.U.T. |
69.130.100-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
|
|
R.U.T. |
69.130.100-1 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat N° 2490 |
|
Comuna |
San Javier
|
|
Impuesto |
42055,36 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N° 2490 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
constructora jm |
|
Razón Social |
CONTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M .E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.022.139-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
constructora jm |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211904
| Brochas | 1 | Global | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE SEDE SOCIAL.
FAVOR BASARSE EN DOCUMENTO ADJUNTO, COMO TAMBIEN SE REQUIERE QUE CADA OFERENTE ADJUNTE SU COTIZACION CON EL DETALLE DE LO REQUERIDO. | |
$ 221.344,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 221.344
|
$ 221.344
|
|
|
Total Neto
|
$ 221.344
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 42.055
|
|
$ 263.399
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.