Orden de Compra. Nº702988-99-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 702988-41-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702988-99-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 702988-41-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF)
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65
Comuna Timaukel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESAS FULLMEDICAL
Razón Social FULLMEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS SPA
R.U.T. 77.924.318-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMPRESAS FULLMEDICAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281603
Desinfectantes de los instrumentos médicos2UnidadPACK SUERO FISIOLÓGICO 20 ML (10 UND C/U)PACK SUERO FISIOLÓGICO 20 ML (10 UND C/U) $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas4UnidadCAJA GASAS ESTERILES 10X10CAJA GASAS ESTERILES 10X10 $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.960 $ 23.960
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas2UnidadCAJA APOSITOS 5X5 20 UNDCAJA APOSITOS 5X5 20 UND $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas2UnidadCAJA PARCHES AFRONTAMIENTO 12 MM 10 SOBRESCAJA PARCHES AFRONTAMIENTO 12 MM 10 SOBRES $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas2UnidadCAJA PARCHE CURITA 100 UND C/UCAJA PARCHE CURITA 100 UND C/U $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
42241515
Estuches para férulas o accesorios2UnidadPACK FERULAS DE DEDOSPACK FERULAS DE DEDOS $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
42241515
Estuches para férulas o accesorios4UnidadPACK BRANULAS 02 N°20 Y 02 N°22 PACK BRANULAS 02 N°20 Y 02 N°22 $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.560 $ 5.560
42132205
Guantes quirúrgicos2UnidadCAJA GUANTES TALLA LCAJA GUANTES TALLA L $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas2UnidadPACK CAJA TELA ADHESIVAPACK CAJA TELA ADHESIVA $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.980 $ 39.980
42141501
Algodoneras o fibra2UnidadBOLSA ALGODÓN GRANDEBOLSA ALGODÓN GRANDE $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.980 $ 13.980
Total Neto $ 172.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 172.860

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.