Orden de Compra. Nº2803-43-SE26 "COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA 2025."
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2803-43-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-01-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA 2025.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2803-29-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PERU N° 487
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T. 69.051.100-2
Dirección de Facturación ESMERALDA #59
Comuna Los Andes
Impuesto 24205,43
Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA #59
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VBC GROUP SPA
Razón Social VBC GROUP SPA
R.U.T. 77.350.794-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VBC GROUP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador6UnidadPAPEL MULTIUSO TAMAÑO OFICIO 500 HOJAS, 75G/M2,ALCALINO ALTA BLANCURA PAPEL MULTIUSO TAMAÑO OFICIO 500 HOJAS, 75G/M2,ALCALINO ALTA BLANCURA $ 4.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.630 $ 24.630
60124102
Productos de artesanía multicultural30UnidadPALOS DE HELADO DELGADO COLOR MADERA 50 UNIDADES PALOS DE HELADO DELGADO COLOR MADERA 50 UNIDADES $ 406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.180 $ 12.180
14111606
Papel artístico o papel Kraft45UnidadPAPEL LUSTRE 10 X 10 CM 24 HJS. UNIDAD PAPEL LUSTRE 10 X 10 CM 24 HJS. UNIDAD $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.175 $ 5.175
60121236
Pinceles20UnidadPINCEL ESPATULADO N° 14 PINCEL ESPATULADO N° 14 $ 341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.820 $ 6.820
60121236
Pinceles20UnidadPINCEL ESPATULADO N° 2 PINCEL ESPATULADO N° 2 $ 351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.020 $ 7.020
60121124
Papel kraft26UnidadPAPEL DE ENVOLVER KRAFT EMBALAJE 70GR 115 X 154 CM PLIEGOS PAPEL DE ENVOLVER KRAFT EMBALAJE 70GR 115 X 154 CM PLIEGOS $ 474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.324 $ 12.324
44121708
Marcadores3UnidadMARCADOR PIZARRA NEGRO UNIDAD MARCADOR PIZARRA NEGRO UNIDAD $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.212 $ 1.212
44121708
Marcadores4UnidadMARCADOR PIZARRA ROJO UNIDAD MARCADOR PIZARRA ROJO UNIDAD $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.616 $ 1.616
60123001
Figuras de goma Eva10UnidadGOMA EVA LAMINAS DE 210X297 6 UNIDADES GOMA EVA LAMINAS DE 210X297 6 UNIDADES $ 959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.590 $ 9.590
60124317
Masa de modelado20UnidadPLASTICINA 12 COLORES PLASTICINA 12 COLORES $ 1.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.580 $ 23.580
44121708
Marcadores4UnidadMARCADOR PIZARRA AZUL UNIDAD MARCADOR PIZARRA AZUL UNIDAD $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.616 $ 1.616
14111610
Cartulina10UnidadCARTULINA ESPAÑOLA SET 20 UNIDADES CARTULINA ESPAÑOLA SET 20 UNIDADES $ 1.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.570 $ 11.570
14111610
Cartulina34UnidadCARTULINA PLIEGO COLORES 140GR 53 X 75 UNIDAD * COLOR BLANCO * CARTULINA PLIEGO COLORES 140GR 53 X 75 UNIDAD * COLOR BLANCO * $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.064 $ 10.064
Total Neto $ 127.397
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.205
TOTAL OC $ 151.602


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.