Orden de Compra. Nº
2803-43-SE26
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COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA 2025.
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2803-43-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA 2025.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2803-29-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud Municipal
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T.
69.051.100-2
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA PERU N° 487
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
R.U.T.
69.051.100-2
Dirección de Facturación
ESMERALDA #59
Comuna
Los Andes
Impuesto
24205,43
Dirección de Envío de la Factura
ESMERALDA #59
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VBC GROUP SPA
Razón Social
VBC GROUP SPA
R.U.T.
77.350.794-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VBC GROUP SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador
6
Unidad
PAPEL MULTIUSO TAMAÑO OFICIO 500 HOJAS, 75G/M2,ALCALINO ALTA BLANCURA
PAPEL MULTIUSO TAMAÑO OFICIO 500 HOJAS, 75G/M2,ALCALINO ALTA BLANCURA
$ 4.105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.630
$ 24.630
60124102
Productos de artesanía multicultural
30
Unidad
PALOS DE HELADO DELGADO COLOR MADERA 50 UNIDADES
PALOS DE HELADO DELGADO COLOR MADERA 50 UNIDADES
$ 406,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.180
$ 12.180
14111606
Papel artístico o papel Kraft
45
Unidad
PAPEL LUSTRE 10 X 10 CM 24 HJS. UNIDAD
PAPEL LUSTRE 10 X 10 CM 24 HJS. UNIDAD
$ 115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.175
$ 5.175
60121236
Pinceles
20
Unidad
PINCEL ESPATULADO N° 14
PINCEL ESPATULADO N° 14
$ 341,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.820
$ 6.820
60121236
Pinceles
20
Unidad
PINCEL ESPATULADO N° 2
PINCEL ESPATULADO N° 2
$ 351,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.020
$ 7.020
60121124
Papel kraft
26
Unidad
PAPEL DE ENVOLVER KRAFT EMBALAJE 70GR 115 X 154 CM PLIEGOS
PAPEL DE ENVOLVER KRAFT EMBALAJE 70GR 115 X 154 CM PLIEGOS
$ 474,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.324
$ 12.324
44121708
Marcadores
3
Unidad
MARCADOR PIZARRA NEGRO UNIDAD
MARCADOR PIZARRA NEGRO UNIDAD
$ 404,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.212
$ 1.212
44121708
Marcadores
4
Unidad
MARCADOR PIZARRA ROJO UNIDAD
MARCADOR PIZARRA ROJO UNIDAD
$ 404,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.616
$ 1.616
60123001
Figuras de goma Eva
10
Unidad
GOMA EVA LAMINAS DE 210X297 6 UNIDADES
GOMA EVA LAMINAS DE 210X297 6 UNIDADES
$ 959,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.590
$ 9.590
60124317
Masa de modelado
20
Unidad
PLASTICINA 12 COLORES
PLASTICINA 12 COLORES
$ 1.179,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.580
$ 23.580
44121708
Marcadores
4
Unidad
MARCADOR PIZARRA AZUL UNIDAD
MARCADOR PIZARRA AZUL UNIDAD
$ 404,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.616
$ 1.616
14111610
Cartulina
10
Unidad
CARTULINA ESPAÑOLA SET 20 UNIDADES
CARTULINA ESPAÑOLA SET 20 UNIDADES
$ 1.157,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.570
$ 11.570
14111610
Cartulina
34
Unidad
CARTULINA PLIEGO COLORES 140GR 53 X 75 UNIDAD * COLOR BLANCO *
CARTULINA PLIEGO COLORES 140GR 53 X 75 UNIDAD * COLOR BLANCO *
$ 296,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.064
$ 10.064
Total Neto
$ 127.397
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.205
TOTAL OC
$ 151.602
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.