Orden de Compra. Nº1079486-111-SE25 "ADQ. INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL TALLER TIC ATACAMA"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS III ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079486-111-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL TALLER TIC ATACAMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1079486-17-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ATACAMA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS III ZONA
R.U.T. 60.505.105-7
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO N°681, PISO 11 COPIAPO, ATACAMA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2025. Folio ingresado 97 Y 98 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS III ZONA
R.U.T. 60.505.105-7
Dirección de Facturación CHACABUCO N°681, PISO 11 COPIAPO, ATACAMA
Comuna Copiapó
Impuesto 2231740,76
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO N°681, PISO 11 COPIAPO, ATACAMA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL PELLAHUEN SPA
Razón Social COMERCIAL PELLAHUEN SPA
R.U.T. 77.484.546-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL PELLAHUEN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121609
Cable de redes1Unidadconforme a bases y sus anexosESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN FICHA ADJUNTA $ 10.978.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.978.382 $ 10.978.382
46171503
Juegos de cerraduras1Unidadconforme a bases y sus anexosESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN FICHA ADJUNTA $ 767.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 767.622 $ 767.622
Total Neto $ 11.746.004
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.231.741
TOTAL OC $ 13.977.745


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.