Orden de Compra. Nº2328-660-AG25 "SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA LOS LOCALES DE VOTACIÓN PRIMARIA PRESIDENCIALES AÑO 2025, UNIDAD OBRAS MENORES/DAEM 21473"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-660-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2025
Nombre de la Orden de Compra SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA LOS LOCALES DE VOTACIÓN PRIMARIA PRESIDENCIALES AÑO 2025, UNIDAD OBRAS MENORES/DAEM 21473
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 606100
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arriservi
Razón Social COMERCIAL ARRISERVI LIMITADA
R.U.T. 76.313.189-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arriservi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141716
Sifones en P110UnidadSIFÓN DE URINARIOSIFON sifon urinario cromado $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 814.000 $ 814.000
30181515
Estanque del WC110UnidadKIT DE INSTALACIÓN PARA WCKIT INSTALACION WC HOFFENS $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 858.000 $ 858.000
46171505
Llaves110UnidadLLAVE PARA LAVAMANOS MANUAL PLATEADALLAVE LAVATORIO ECONOMICA TAUMM $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.000 $ 385.000
12352310
Siliconas66UnidadSILICONA DE 300 ML COLOR BLANCA PARA BAÑO Y COCINASILICONA ACETICA UNIVERSAL BLANCA 280ML $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
30181505
Taza de WC220UnidadTAPA DE WCASIENTO WC REDONDO COLOMBA - TAUMM $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 968.000 $ 968.000
Total Neto $ 3.190.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 606.100
TOTAL OC $ 3.796.100


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.236.164-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 18.742.681-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.