Orden de Compra. Nº1536-294-SE24 "Adquisición de equipamiento Centro de las Mujeres"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL F
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1536-294-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de equipamiento Centro de las Mujeres
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL F
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL F
R.U.T. 60.511.123-8
Dirección de Unidad de Compra Mario Zavattaro 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 379 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL F
R.U.T. 60.511.123-8
Dirección de Facturación Mario Zavattaro 525
Comuna Porvenir
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Mario Zavattaro 525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PORVENIR TECNOLOGICO / FERRETEC PORVENIR
Razón Social MARÍA JOSÉ OYARZÚN MORENO
R.U.T. 16.934.864-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PORVENIR TECNOLOGICO / FERRETEC PORVENIR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101825
Calentadores de agua de uso doméstico2Unidad no definida Termo agua caliente $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.980 $ 23.980
43201801
Unidades de discos flexibles4Unidad no definida Pendrive $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.960 $ 67.960
42171917
Estuches o bolsas de primeros auxilios para los se1Unidad no definida Botiquin $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
42171917
Estuches o bolsas de primeros auxilios para los se1Unidad no definida Botiquin $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
43201801
Unidades de discos flexibles2Unidad no definida Disco duro externo $ 62.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.800 $ 125.800
48101902
Platos y cubiertos de servicio1Unidad no definida Set de loza completo $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
48101901
Vajillas de servicio1Unidad no definida Set de cubierto 16 piezas. $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990
39111510
Lámparas de mesa1Unidad no definida Lámpara escritorio articulada $ 22.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.990 $ 22.990
52141523
Hervidores y teteras1Unidad no definida Hervidor $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
30161701
Alfombrado2Unidad no definida Alfombra de goma eva $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
Total Neto $ 349.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 349.020

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.