Orden de Compra. Nº2306-607-AG25 "ADQUIERE ACEROS COMO MATERIAL DE ENSEÑANZA TALLERES LICEO INDUSTRIAL OSORNO, FONDOS FACULTADES DELEGADAS. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-571-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2306-607-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUIERE ACEROS COMO MATERIAL DE ENSEÑANZA TALLERES LICEO INDUSTRIAL OSORNO, FONDOS FACULTADES DELEGADAS. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-571-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación GUILLERMO HOLLSTEIN 125-LICEO INDUSTRIAL.
Comuna Osorno
Impuesto 191434,88
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO HOLLSTEIN 125-LICEO INDUSTRIAL.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios de ingeniería y técnicos
Razón Social SOLUCIONES Y MONTAJES METALELECTRIC LIMITADA
R.U.T. 76.759.642-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicios de ingeniería y técnicos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101604
Barras de acero2UnidadBARRA DE ACERO SAE 1020 50MM X 6000MM  $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
30101604
Barras de acero5UnidadBARRA DE ACERO SAE 1020 32MM X 6000MM  $ 35.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.450 $ 178.450
30101604
Barras de acero3UnidadBARRA DE ACERO SAE 1020 25MM X 6000MM  $ 33.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.102 $ 99.102
23171607
Herramientas y troqueles para tornos30UnidadHERRAMIENTA DE ACERO RAPIDO 5/16" X 2-1/2" PARA TORNO  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
Total Neto $ 1.007.552
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 191.435
TOTAL OC $ 1.198.987


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.