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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3942-17-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3942-5-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
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R.U.T. |
69.160.300-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
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R.U.T. |
69.160.300-8 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto 325 |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
28690 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto 325 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Morar Personalizados |
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Razón Social |
IMPORTALEBU MORAR SPA
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R.U.T. |
77.273.346-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Morar Personalizados |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82141502
| Diseño gráfico | 100 | Unidad | CHAPAS ESPEJOS 56 MM CON DISEÑOS GRAFICO INCLUIDO $95.200 | |
$ 700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.000
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$ 70.000
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31281521
| Estampados revestidos | 3 | Unidad | POLERONES CON CIERRE, ESTAMPADO CON DTF $99.603 | |
$ 27.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 81.000
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$ 81.000
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Total Neto
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$ 151.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.690
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$ 179.690
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.