Orden de Compra. Nº3942-17-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3942-5-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LEBU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3942-17-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-01-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3942-5-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 325
Comuna Lebu
Impuesto 28690
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 325
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Morar Personalizados
Razón Social IMPORTALEBU MORAR SPA
R.U.T. 77.273.346-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Morar Personalizados
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82141502
Diseño gráfico100UnidadCHAPAS ESPEJOS 56 MM CON DISEÑOS GRAFICO INCLUIDO $95.200  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
31281521
Estampados revestidos3UnidadPOLERONES CON CIERRE, ESTAMPADO CON DTF $99.603  $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
Total Neto $ 151.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.690
TOTAL OC $ 179.690


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.893.598-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.694.916-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.273.346-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.825.932-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.