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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057429-523-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ROTULADORA TIPO DYMO MÁS CINTAS DE 4 MTS. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
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R.U.T. |
61.602.201-6 |
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Dirección de Facturación |
AV. LAUTARO N° 600 |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
9712,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. LAUTARO N° 600 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-02-2025 |
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Proveedor |
Neus Computación/Electricidad |
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Razón Social |
NELSON ESTEBAN ULLOA SÁEZ
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R.U.T. |
9.985.842-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Neus Computación/Electricidad |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44111801
| Rotuladores | 1 | Unidad | ROTULADOR PUNTOS DE RED TIPO DYMO LETRATAG LT100H,, ETIQUETAR NODO (RACKS) Y SWITCHES CISCO.
| ROTULADOR PUNTOS DE RED TIPO DYMO LETRATAG LT100H,, ETIQUETAR NODO (RACKS) Y SWITCHES CISCO. |
$ 37.998,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.998
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$ 37.998
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44111801
| Rotuladores | 3 | Unidad | CINTAS TIPO DYMO 24479 12 MM DE 4 MTS. DE LARGO. | CINTAS TIPO DYMO 24479 12 MM DE 4 MTS. DE LARGO. |
$ 4.374,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.122
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$ 13.122
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Total Neto
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$ 51.120
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.713
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$ 60.833
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.