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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2085-178-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE LUBRICANTE PARA UNIDAD DE ESERILIZACION H. TRAIGUEN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
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R.U.T. |
61.602.226-1 |
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Dirección de Facturación |
21 de Mayo 751 |
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Comuna |
Traiguén
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Impuesto |
110325,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 de Mayo 751 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENTREGA EN BODEGA DE ECONOMATO EN HORARIO HÁBIL | ENTREGAR EN BODEGA ECONOMATO
08:00 a 13:20
14:30 a 16:00
CONTACTO 1: JAQUELINNE MILLAN, ENCARGADA BODEGA ECONOMATO
NÚMERO: 45-2555505
CONTACTO 2: FELIPE HURTADO, ENCARGADO (S) DE ABASTECIMIENTO.
NÚMERO: 45-2555527 |
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Proveedor |
MAQUISERVICIOS SPA |
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Razón Social |
MAQUISERVICIOS SPA
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R.U.T. |
77.570.626-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MAQUISERVICIOS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15121802
| Lubricantes anticorrosivos | 20 | Unidad | Lubricante de empaquetadura para autoclave equivalente OPPICI LUBRI CLAV (se adjunta imagen de referencia) | Lubricante de empaquetadura para autoclave equivalente OPPICI LUBRI CLAV (se adjunta imagen de referencia) |
$ 29.033,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 580.660
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$ 580.660
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Total Neto
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$ 580.660
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 110.325
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$ 690.985
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.