Orden de Compra. Nº2085-178-AG25 "COMPRA DE LUBRICANTE PARA UNIDAD DE ESERILIZACION H. TRAIGUEN"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2085-178-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-03-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE LUBRICANTE PARA UNIDAD DE ESERILIZACION H. TRAIGUEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traiguén
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
R.U.T. 61.602.226-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 526
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
R.U.T. 61.602.226-1
Dirección de Facturación 21 de Mayo 751
Comuna Traiguén
Impuesto 110325,4
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 751
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA EN BODEGA DE ECONOMATO EN HORARIO HÁBIL

ENTREGAR EN BODEGA ECONOMATO

08:00 a 13:20

14:30 a 16:00

CONTACTO 1: JAQUELINNE MILLAN, ENCARGADA BODEGA ECONOMATO

NÚMERO: 45-2555505

CONTACTO 2: FELIPE HURTADO, ENCARGADO (S) DE ABASTECIMIENTO.

NÚMERO: 45-2555527

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAQUISERVICIOS SPA
Razón Social MAQUISERVICIOS SPA
R.U.T. 77.570.626-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAQUISERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos20UnidadLubricante de empaquetadura para autoclave equivalente OPPICI LUBRI CLAV (se adjunta imagen de referencia)Lubricante de empaquetadura para autoclave equivalente OPPICI LUBRI CLAV (se adjunta imagen de referencia) $ 29.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.660 $ 580.660
Total Neto $ 580.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.325
TOTAL OC $ 690.985


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.