Orden de Compra. Nº2409-517-AG25 "SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA Y DUPLICADORA PARA LICEO BICENTENARIO LOS ÁNGELES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2409-517-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA Y DUPLICADORA PARA LICEO BICENTENARIO LOS ÁNGELES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.004 del sistema SCM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Facturación LAUTARO 280, LOS ANGELES
Comuna Los Angeles
Impuesto 446500
Dirección de Envío de la Factura LAUTARO 280, LOS ANGELES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARINA PARRA Y CIA LIMITADA
Razón Social MARINA PARRA Y CIA LIMITADA
R.U.T. 77.168.950-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARINA PARRA Y CIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103109
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora1GlobalEL PROVEEDOR DEBERÁ CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS, DE LO CONTRARIO LA OFERTA SERÁ DECLARADA INADMISIBLE: • OFERTAR LA TOTALIDAD DE LO REQUERIDO, Y DAR FIEL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. • INGRESAR SU OFERTA EN ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO O COTIZACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS OFERTADOS E INDICAR PLAZOS DE ENTREGA / EJECUCIÓN.  $ 2.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350.000 $ 2.350.000
Total Neto $ 2.350.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 446.500
TOTAL OC $ 2.796.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.