|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
889473-1644-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
sc 5424 -CDP 4016 -pendones |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
|
|
R.U.T. |
61.980.530-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
|
|
R.U.T. |
61.980.530-5 |
|
Dirección de Facturación |
Mujica 370 |
|
Comuna |
Rancagua
|
|
Impuesto |
38874 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Mujica 370 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
AV-EME PUBLICIDAD |
|
Razón Social |
ANA MARÍA VEGA MARTÍNEZ
|
|
R.U.T. |
15.442.340-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
AV-EME PUBLICIDAD |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141611
| Personalización de regalos o productos promocionales | 1 | Unidad | pendones según adjunto | |
$ 204.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 204.600
|
$ 204.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 204.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 38.874
|
|
$ 243.474
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.