Orden de Compra. Nº3833-646-AG23 "3833-672-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3833-646-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2023
Nombre de la Orden de Compra 3833-672-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Comercio #603
Comuna Río Bueno
Impuesto 15599,19
Dirección de Envío de la Factura Comercio #603
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
AJUSTARSE NORMATIVA VIGENTE CHILE - Y PREVENCIÓN COVID AJUSTARSE NORMATIVA VIGENTE CHILE - Y PREVENCIÓN COVID 
RECEPCION - FACTURA - DATOS BANCARIOS
FACTURAR INMEDIATAMENTE ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA Y REALIZADA LA RECEPCIÓN CONFORME EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES. CONFIRMAR ENTREGA DETALLE DATOS BANCARIOS.
COORDINAR ENTREGA CON PERSONAL DE BODEGA MUNICIPAL , +56 9 58044607. 64-2-340434 - 64-2340432.
HORARIO: LUNES - JUEVES 08:30 - 16:00 . VIERNES 08:30 - 15:00.




5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NACER PUBLICIDAD
Razón Social CESAR AUGUSTO ESTAY BRAVO
R.U.T. 8.541.790-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NACER PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121705
Señales autoadhesivas15Global"NO FUMAR" , 10 X 20 MATERIAL AUTOADHESIVO COLOR."NO FUMAR" , 10 X 20 MATERIAL AUTOADHESIVO COLOR. $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
55121705
Señales autoadhesivas1Global"ESCALERA" , 30 X 20 MATERIAL AUTOADHESIVO COLOR. "ESCALERA" , 30 X 20 MATERIAL AUTOADHESIVO COLOR. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
55121704
Señales de seguridad5GlobalMATERIAL PLÁSTICO TIPO TRÍPODE COLOR AMARILLO, ALTO 62 CM, FRENTE 30 CM, FONDO 60 CM. MATERIAL PLÁSTICO TIPO TRÍPODE COLOR AMARILLO, ALTO 62 CM, FRENTE 30 CM, FONDO 60 CM. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 82.100
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 15.599
TOTAL OC $ 97.700


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.700.764-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.998.336-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 8.541.790-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.