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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-12647-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PTF PAC ID.1057049-64-H224 INT. 648/2024 PROGRAMA JUNIO 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación privada
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Proveniente de Licitación
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1057049-64-H224 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
209475 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Medcorp |
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Razón Social |
MEDCORP S.A.
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R.U.T. |
76.131.542-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Medcorp |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42294717
| Dispositivos de ayuda ventricular | 3 | Unidad | 265-7329 PARCHE ESTERNAL DE VACIO | PARCHE ESTERNAL DE VACIO Kit Compuesto por Canister de 300 CC con gel y Kit Prevena™ Dressing Peel and Place 20 CM. Marca propia 3M V.A.C. Tiempo maximo de despacho 1 día a partir de la recepción de la Orden de Compra. |
$ 367.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.102.500
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$ 1.102.500
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Total Neto
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$ 1.102.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 209.475
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$ 1.311.975
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.