Orden de Compra. Nº
2854-710-AG24
"
COMPRA SERVICIOS EVENTO DIALOGOS CIUDADANOS UNIVERSALIZACION SALUD PTO VARAS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2854-710-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA SERVICIOS EVENTO DIALOGOS CIUDADANOS UNIVERSALIZACION SALUD PTO VARAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001/215.22.09.002/215.22.11.999 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Facturación
Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
Comuna
Puerto Varas
Impuesto
308885,85
Dirección de Envío de la Factura
Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HOTEL BELLAVISTA LTDA. - Casa Matriz
Razón Social
HOTEL BELLAVISTA LIMITADA
R.U.T.
78.451.360-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
HOTEL BELLAVISTA LTDA. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90111604
Salones
1
Unidad
ARRIENDO SALON PARA 150 PERSONAS, DISTRIBUIDAS EN 15 MESAS REDONDAS CON MANTEL BLANCO, CONSIDERA ACCESO UNIVERSAL
ARRIENDO SALON PARA 150 PERSONAS, DISTRIBUIDAS EN 15 MESAS REDONDAS CON MANTEL BLANCO, CONSIDERA ACCESO UNIVERSAL
$ 400.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400.000
$ 400.000
45111609
Proyectores multimedia
1
Unidad
Proyección multimedia de 5.000 ANSI
Proyección multimedia de 5.000 ANSI
$ 123.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 123.970
$ 123.970
32101514
Amplificadores
1
Unidad
Amplificación, KIT básico, hasta 150p. Incluye micrófonos (solapa y 1 volante)
Amplificación, KIT básico, hasta 150p. Incluye micrófonos (solapa y 1 volante)
$ 160.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.000
$ 160.000
52161520
Micrófonos
1
Unidad
Micrófono inalámbrico adicional (Volante o solapa)
Micrófono inalámbrico adicional (Volante o solapa)
$ 27.830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.830
$ 27.830
52161520
Micrófonos
1
Unidad
Micrófono de debate, cisme, con botón on/off
Micrófono de debate, cisme, con botón on/off
$ 13.915,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.915
$ 13.915
90101701
Gestión de cafetería
150
Unidad
COFFEE BREAK: Café de grano, Té, Leche, Jugo natural y Agua mineral en dispensadores. 1 Croissant relleno dulce manjar mermelada 1 Mini sándwich ave/palta 1 Mini donut petit chocolate 1 Tronquito crema
COFFEE BREAK: Café de grano, Té, Leche, Jugo natural y Agua mineral en dispensadores. 1 Croissant relleno dulce manjar mermelada 1 Mini sándwich ave/palta 1 Mini donut petit chocolate 1 Tronquito crema
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900.000
$ 900.000
Total Neto
$ 1.625.715
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 308.886
TOTAL OC
$ 1.934.601
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
78.451.360-2
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.