Orden de Compra. Nº2854-710-AG24 "COMPRA SERVICIOS EVENTO DIALOGOS CIUDADANOS UNIVERSALIZACION SALUD PTO VARAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2854-710-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-07-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA SERVICIOS EVENTO DIALOGOS CIUDADANOS UNIVERSALIZACION SALUD PTO VARAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001/215.22.09.002/215.22.11.999 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
Comuna Puerto Varas
Impuesto 308885,85
Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTEL BELLAVISTA LTDA. - Casa Matriz
Razón Social HOTEL BELLAVISTA LIMITADA
R.U.T. 78.451.360-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HOTEL BELLAVISTA LTDA. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111604
Salones1UnidadARRIENDO SALON PARA 150 PERSONAS, DISTRIBUIDAS EN 15 MESAS REDONDAS CON MANTEL BLANCO, CONSIDERA ACCESO UNIVERSALARRIENDO SALON PARA 150 PERSONAS, DISTRIBUIDAS EN 15 MESAS REDONDAS CON MANTEL BLANCO, CONSIDERA ACCESO UNIVERSAL $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
45111609
Proyectores multimedia1UnidadProyección multimedia de 5.000 ANSIProyección multimedia de 5.000 ANSI $ 123.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.970 $ 123.970
32101514
Amplificadores1UnidadAmplificación, KIT básico, hasta 150p. Incluye micrófonos (solapa y 1 volante)Amplificación, KIT básico, hasta 150p. Incluye micrófonos (solapa y 1 volante) $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
52161520
Micrófonos1UnidadMicrófono inalámbrico adicional (Volante o solapa)Micrófono inalámbrico adicional (Volante o solapa) $ 27.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.830 $ 27.830
52161520
Micrófonos1UnidadMicrófono de debate, cisme, con botón on/offMicrófono de debate, cisme, con botón on/off $ 13.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.915 $ 13.915
90101701
Gestión de cafetería150UnidadCOFFEE BREAK: Café de grano, Té, Leche, Jugo natural y Agua mineral en dispensadores. 1 Croissant relleno dulce manjar mermelada 1 Mini sándwich ave/palta 1 Mini donut petit chocolate 1 Tronquito cremaCOFFEE BREAK: Café de grano, Té, Leche, Jugo natural y Agua mineral en dispensadores. 1 Croissant relleno dulce manjar mermelada 1 Mini sándwich ave/palta 1 Mini donut petit chocolate 1 Tronquito crema $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
Total Neto $ 1.625.715
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 308.886
TOTAL OC $ 1.934.601


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 78.451.360-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.