Orden de Compra. Nº1271359-1226-SE25 "MEMO 735-718-666-439/ ADQUISICION DE INSUMOS DIDACTICOS Y DE OFICINA/ EDUCACION/ 1271359-208-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271359-1226-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MEMO 735-718-666-439/ ADQUISICION DE INSUMOS DIDACTICOS Y DE OFICINA/ EDUCACION/ 1271359-208-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1271359-208-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICITACIONES
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Unidad de Compra Sargento aldea 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Facturación Sargento aldea 898
Comuna Lampa
Impuesto 1467700,22
Dirección de Envío de la Factura Sargento aldea 898
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Estalista, Materiales Educativos
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA
R.U.T. 77.558.540-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Estalista, Materiales Educativos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar1UnidadCANASTA N°2 LICEO CACIQUE COLIN M°735 ORDINARIO ° 92 CANASTA N°2 LICEO CACIQUE COLIN M°735 PRODUCTOS SE DETALLAN EN OC INTERNA N°223 $ 942.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 942.808 $ 942.808
14111506
Papel para impresora del ordenador1UnidadCANASTA N°4 LICEO BICENTENARIO LAMPA M°718 ORDINARIO ° 181CANASTA N°4 LICEO BICENTENARIO LAMPA M°718 PRODUCTOS SE DETALLAN EN OC INTERNA N°224 $ 2.365.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.365.690 $ 2.365.690
44111517
Atriles1UnidadCANASTA N°11 ESCUELA SANTA SARA M°666 ORDINARIO ° 76CANASTA N°11 ESCUELA SANTA SARA M°666 PRODUCTOS SE DETALLAN EN OC INTERNA N°225 $ 1.551.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.551.825 $ 1.551.825
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional1UnidadCANASTA N°16 LICEO BATUCO M°439 ORDINARIO ° 160CANASTA N°16 LICEO BATUCO M°439 PRODUCTOS SE DETALLAN EN OC INTERNA N°226 $ 2.864.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.864.415 $ 2.864.415
Total Neto $ 7.724.738
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.467.700
TOTAL OC $ 9.192.438


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.