|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1483-36-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
12-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1483-27-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA
|
|
R.U.T. |
60.901.018-5 |
|
Dirección de Facturación |
Bañados Espinoza N°1854 |
|
Comuna |
Calama
|
|
Impuesto |
142500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bañados Espinoza N°1854 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
17-06-2025 |
|
|
|
Proveedor |
COFFE BREAK BARISTA |
|
Razón Social |
PATRICIA ESTEPHANIE BORQUEZ GUTIERREZ
|
|
R.U.T. |
18.232.468-K |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COFFE BREAK BARISTA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | Servicio de Coffe Break para 150 personas, para el día 17 de junio desde las 10:00 hrs en auditorio de colegio Catherine Booth, para jornada de "seguridad escolar" | |
$ 750.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 750.000
|
$ 750.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 750.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 142.500
|
|
$ 892.500
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.