Orden de Compra. Nº2284-1819-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-342-L123 - PROVISION E INSTALACION DE LETREROS CON GRAFICA INSTITUCIONAL PARA ÁREA DE SALUD MUNICIPAL - SOLICITUD Nº 1052-2023"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2284-1819-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-342-L123 - PROVISION E INSTALACION DE LETREROS CON GRAFICA INSTITUCIONAL PARA ÁREA DE SALUD MUNICIPAL - SOLICITUD Nº 1052-2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2284-342-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SALUD del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas
Comuna Valdivia
Impuesto 822268,89
Dirección de Envío de la Factura Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MAVE SpA
Razón Social COMERCIAL MAVE SPA
R.U.T. 77.238.584-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL MAVE SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1UnidadORDEN DE COMPRA DESDE 2284-342-L123 - PROVISION E INSTALACION DE LETREROS CON GRAFICA INSTITUCIONAL PARA ÁREA DE SALUD MUNICIPAL - SOLICITUD Nº 1052-2023 ORDEN DE COMPRA DESDE 2284-342-L123 - PROVISION E INSTALACION DE LETREROS CON GRAFICA INSTITUCIONAL PARA ÁREA DE SALUD MUNICIPAL - SOLICITUD Nº 1052-2023 $ 4.327.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.327.731 $ 4.327.731
Total Neto $ 4.327.731
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 822.269
TOTAL OC $ 5.150.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.