Orden de Compra. Nº1300826-9-AG25 "Oficina M.111 1300826-9-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1300826-9-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Oficina M.111 1300826-9-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración Central
Razón Social Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal
R.U.T. 70.913.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal
R.U.T. 70.913.100-1
Dirección de Facturación facturas@corpquin.cl
Comuna Quinta Normal
Impuesto 91745,3
Dirección de Envío de la Factura facturas@corpquin.cl
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Black Parts Spa
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BLACK PARTS SPA
R.U.T. 77.785.894-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Black Parts Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122017
Carpetas colgantes o accesorios200UnidadCarpetas colgantes  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
44121802
Líquido corrector20UnidadCorrector   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
60105704
Barras de pegamento libres de ácido20Unidadpegamento en Barra  $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
44121612
Cuchillos cartoneros20UnidadCorta cartón  $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
44121618
Tijeras10UnidadTijeras medianas (no escolar)   $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700
44121624
Tijeras10UnidadTijeras grandes  $ 1.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.140 $ 11.140
44121701
Lápiz pasta40UnidadLápiz pasta azul, de gel, punta fina 0,7  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
44101707
Corcheteras30UnidadDispensador magic clip grande  $ 594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.820 $ 17.820
60121701
Timbres para estampar4UnidadTimbres foliadores  $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash20UnidadPendrives 64 gigas  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash2UnidadDisco duro 2TDisco duro 2T $ 75.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.980 $ 151.980
44111509
Portalápiz10UnidadPorta lápicesPorta lápices $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
41111604
Reglas10UnidadReglas 20 cmReglas 20 cm $ 153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530 $ 1.530
26111702
Pilas alcalinas100Unidadpilas triple AAApilas triple AAA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
44122103
Corchetes50Packrepuestos magic clip grandes (compatibles con dispensador ofertado)repuestos magic clip grandes (compatibles con dispensador ofertado) $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
Total Neto $ 482.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.745
TOTAL OC $ 574.615


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.