Orden de Compra. Nº4498-133-AG25 "ALIMENTOS Y COLACIONES PARA ESCUELAS Y DAEM DE LA COMUNA 4498-78-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4498-133-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS Y COLACIONES PARA ESCUELAS Y DAEM DE LA COMUNA 4498-78-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
R.U.T. 69.073.100-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
R.U.T. 69.073.100-2
Dirección de Facturación Av. Hermosilla N° 11. Comuna San Pedro
Comuna San Pedro
Impuesto 674785
Dirección de Envío de la Factura Av. Hermosilla N° 11. Comuna San Pedro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor eventoserika
Razón Social ERIKA PATRICIA CASTRO MARTÍNEZ
R.U.T. 10.552.747-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal eventoserika
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1UnidadCOLACIONES PARA LICEO MUNICIPAL ANEXO BASICA (VER ADJUNTO) 2 SEPTIEMBRE 2025  $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1UnidadCOLACIONES PARA DAEM (VER ADJUNTO) 4 SEPTIEMBRE 2025  $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1UnidadCOLACIONES PARA LICEO MUNICIPAL ANEXO MEDIA (VER ADJUNTO) 9 SEPTIEMBRE 2025  $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1UnidadCOLACIONES PARA ESCUELA G N°498 SANTA ROSA (VER ADJUNTO) 9 SEPTIEMBRE 2025  $ 424.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.000 $ 424.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1UnidadALIMENTOS PARA ESCUELA G N°130 EL PRADO (VER ADJUNTO) 11 SEPTIEMBRE 2025  $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1UnidadCOLACIONES PARA ESCUELA G N°134 NIHUE (VER ADJUNTO) 12 SEPTIEMBRE 2025  $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1UnidadALIMENTOS PARA ESCUELA G N°131 LLANCAY (VER ADJUNTO) 12 SEPTIEMBRE 2025  $ 630.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1UnidadALIMENTOS PARA LICEO MUNICIPAL ANEXO MEDIA (VER ADJUNTO) 15 SEPTIEMBRE 2025  $ 247.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.500 $ 247.500
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1UnidadALIMENTOS PARA LICEO MUNICIPAL ANEXO MEDIA (VER ADJUNTO) 30 SEPTIEMBRE 2025  $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos1UnidadALIMENTOS PARA ESCUELA G N°498 SANTA ROSA (VER ADJUNTO) 26 AGOSTO 2025  $ 330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
Total Neto $ 3.551.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 674.785
TOTAL OC $ 4.226.285


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.552.747-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.