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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1288-495-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION PARKAS IMPERMEABLES /DPTO SALUD OCUPACIONAL/VVS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE
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R.U.T. |
61.608.200-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O´Higgins N° 2429 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
62350,02 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O´Higgins N° 2429 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Lamtex |
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Razón Social |
LAM HERMANOS SPA
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R.U.T. |
79.971.260-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Lamtex |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73141707
| Servicios de fabricación de trajes, chaquetas o abrigos tejidos | 9 | Unidad | PARKA IMPERMEABLE , OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE ESPECFICACIONES TECNICAS DEBE ENTREGAR MUESTRA EN BODEGA EN CALLE ROMERO N° 2432 COMUNA DE SANTIAGO DE 8:00 A 15:00 HASTA LA FECHA DE CIERRE, SUBIR OFERTA ECONOMICA Y TECNICA CON IMAGEN EN FORMATO PDF | PARKA IMPERMEABLE , SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y COTIZACION |
$ 36.462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 328.158
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$ 328.158
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Total Neto
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$ 328.158
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.350
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$ 390.508
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.