Orden de Compra. Nº
2608-27-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2608-23-COT25, MOCHILA DE EMERGENCIA CPHYS 2025
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Huasco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2608-27-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2608-23-COT25, MOCHILA DE EMERGENCIA CPHYS 2025
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial de Educación Huasco
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Huasco
R.U.T.
60.902.002-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 236 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Huasco
R.U.T.
60.902.002-4
Dirección de Facturación
Ramirez 740
Comuna
Vallenar
Impuesto
39987,4
Dirección de Envío de la Factura
Ramirez 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA LYG
Razón Social
COMERCIALIZADORA SERVICIOS LYG SPA
R.U.T.
77.619.825-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA LYG
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53121603
Mochilas
2
Unidad
MOCHILA DE EMERGENCIA DOS UNIDADES CADA UNA DEBE CONTENER EN SU INTERIOR. - KIT DE PRIMEROS AUXILIOS; DEPRESORES DE LENGUA, 1 CINTA ADHESIVA, 8 VENDAJES ADHESIVOS SURTIDOS, 5 APOSITOS Y GASAS ESTERILES, 2 TOALLAS ANTISEPTICAS Y OTROS, 1 PAR DE GUANTES DE EXAMINACION, 1 PARACETAMOL DE 8 UNIDADES, BOLSA DE HIELO INSTANTANEO, 4 TOLLAS CON ALCOHOL, 1 TIJERA, 1 LINTERNA LED CON PILAS Y PILAS DE REPUESTO, 1 RADIO AM/FM CON PILAS, 2 LUCES QUIMICAS, 1 PAQUETE DE PALUELOS PERSONALES, 1 MANTA DE EMERGENCIA, 1 PONCHO PARA LLUVIA, 1 PACK DE TOALLITAS HUMEDAS, 3 BOLSAS DE BASURA , 1 PAR DE GUANTES DE PALMA CUERO, 1 CARTONERO, 1 CINTA DUCTO, 1 SILBATO, 1 PACK TABLETAS PURIFICDORES DE AGUA, 1 GUIA RAPIDA. COORDINADOR VICTOR ZULETA.
$ 105.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.460
$ 210.460
Total Neto
$ 210.460
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.987
TOTAL OC
$ 250.447
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.