Orden de Compra. Nº2608-27-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2608-23-COT25, MOCHILA DE EMERGENCIA CPHYS 2025"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Huasco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2608-27-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2608-23-COT25, MOCHILA DE EMERGENCIA CPHYS 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Huasco
Razón Social Departamento Provincial de Educación Huasco
R.U.T. 60.902.002-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 236 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Huasco
R.U.T. 60.902.002-4
Dirección de Facturación Ramirez 740
Comuna Vallenar
Impuesto 39987,4
Dirección de Envío de la Factura Ramirez 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA LYG
Razón Social COMERCIALIZADORA SERVICIOS LYG SPA
R.U.T. 77.619.825-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA LYG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
Mochilas2UnidadMOCHILA DE EMERGENCIA DOS UNIDADES CADA UNA DEBE CONTENER EN SU INTERIOR. - KIT DE PRIMEROS AUXILIOS; DEPRESORES DE LENGUA, 1 CINTA ADHESIVA, 8 VENDAJES ADHESIVOS SURTIDOS, 5 APOSITOS Y GASAS ESTERILES, 2 TOALLAS ANTISEPTICAS Y OTROS, 1 PAR DE GUANTES DE EXAMINACION, 1 PARACETAMOL DE 8 UNIDADES, BOLSA DE HIELO INSTANTANEO, 4 TOLLAS CON ALCOHOL, 1 TIJERA, 1 LINTERNA LED CON PILAS Y PILAS DE REPUESTO, 1 RADIO AM/FM CON PILAS, 2 LUCES QUIMICAS, 1 PAQUETE DE PALUELOS PERSONALES, 1 MANTA DE EMERGENCIA, 1 PONCHO PARA LLUVIA, 1 PACK DE TOALLITAS HUMEDAS, 3 BOLSAS DE BASURA , 1 PAR DE GUANTES DE PALMA CUERO, 1 CARTONERO, 1 CINTA DUCTO, 1 SILBATO, 1 PACK TABLETAS PURIFICDORES DE AGUA, 1 GUIA RAPIDA. COORDINADOR VICTOR ZULETA.   $ 105.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.460 $ 210.460
Total Neto $ 210.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.987
TOTAL OC $ 250.447


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.