|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1393093-1861-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
09-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1393093-916-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ
|
|
R.U.T. |
61.981.360-K |
|
Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano 587 |
|
Comuna |
Castro
|
|
Impuesto |
670016 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano 587 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MATERIALES E INSUMOS GENERALES SPA |
|
Razón Social |
MATERIALES E INSUMOS GENERALES SPA
|
|
R.U.T. |
77.917.507-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MATERIALES E INSUMOS GENERALES SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15101508
| Petróleo crudo | 3200 | Litro | Combustible destinado a calefacción de Establecimientos Educacionales, según EETT adjuntas. | 3200 LITRO DE DIESEL LAZO DE ENTREGA: 2 DIAS HABILES PUESTO EN: CADA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL DESPACHO SIN COSTO |
$ 1.102,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.526.400
|
$ 3.526.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.526.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 670.016
|
|
$ 4.196.416
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.