Orden de Compra. Nº2415-89-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2415-89-COT25, ADQ. DE MATERIALES - MEMO N°13 (CULTURA)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2415-89-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2415-89-COT25, ADQ. DE MATERIALES - MEMO N°13 (CULTURA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CONCEPCION ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC PPTARIA. Nº1113 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Facturación Ohiggins 525
Comuna Concepción
Impuesto 48771,1
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMAD & Cía. Ltda.
Razón Social COMERCIAL MADERAS ULLOA & COMPAÑÍA LIMITADA
R.U.T. 77.350.188-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMAD & Cía. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadSE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES, DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO  $ 256.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.690 $ 256.690
Total Neto $ 256.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.771
TOTAL OC $ 305.461


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.