Orden de Compra. Nº1024-33-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1024-41-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1024-33-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 07-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1024-41-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE CANCELA ORDEN DE COMPRA POR ERROR EN ELLA.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - I Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Tarapacá N° 130, piso 3
Comuna Iquique
Impuesto 84930
Dirección de Envío de la Factura Tarapacá N° 130, piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
A CONSIDERAR AL MOMENTO DE FACTURAR

A considerar al momento de facturar :

Las facturas electrónicas al momento de su emisión:

1.                        Deben indicar en las “Referencias” el código UDP 60

2.                        Deben indicar en las “Referencias” el nombre de la Unidad de Pago, que en este caso es REG_01_DIRECCION_DE_VIALIDAD

3.                        Deben ser enviadas al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl

Se establece que la Dirección tendrá un plazo máximo de ocho días corridos, para efectuar la recepción conforme de los productos o servicios, contados desde la fecha de recepción del documento tributario. En caso de no concretarse la recepción conforme, el documento será reclamado de acuerdo con lo que establece la Ley.

El documento tributario debe ser extendido con los siguientes antecedentes:

Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GRAL DE OO PP DCYF

Dirección: Tarapacá 130, Primer piso RUT: 61.202.000-0

Giro: Gobierno Central

El pago a la empresa se realizará dentro de los treinta días corridos, posteriores a la presentación de la factura, previa recepción por parte de la Contraparte Técnica en la factura. Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas al correo electrónico mop_dte@paperless.cl indicando en las “Referencias” el código y la unidad de pago, una vez entregado el suministro o servicio.

Para gestionar el pago por transferencia electrónica, el proveedor cuenta con las siguientes opciones, establecidas por el Director Nacional de Contabilidad y Finanzas del MOP:

1.                        Deberá completar y firmar el formulario disponible en la página web institucional www.dcyf.cl , denominado: Autorización de pagos a través de bancos, el que debe ser presentado ante notario, acreditando la representación legal de la Empresa.

2.                        Versión digital del trámite Autorización de pagos a través de bancos.

Para acceder al trámite, los usuarios/as "contratistas, consultores y proveedores, deberán dirigirse al banner de tramites digitales disponible en sitio web DCyF

https://dcyf.mop.gob.cl/Paginas/default.aspx o bien ingresar al siguiente enlace: https://aplicaciones.mop.gob.cl/TramitesDCyF/inicio identificarse mediante clave única y completar

el formulario web desplegado a continuación. El mecanismo específico de uso de la herramienta, se detalla en documento Manual de Usuario Contratistas Consultores y Proveedores, adjunto.

NOTA: Documentos adjuntos en Portal de Mercado Público.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor APABLAZA REPUESTOS Y LUBRICANTES
Razón Social COMERCIALIZADORA VENTA REPUESTOS JUAN DIAZ PARDO E.I.R.L.
R.U.T. 78.014.703-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal APABLAZA REPUESTOS Y LUBRICANTES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172204
Puertas de persiana para camiones1GlobalSe requiere la revisión, evaluación, mantención y reparación sistema de frenos para camión hincador marca Mercedes Benz de al Dirección de Vialidad, Región de Tarapacá, de acuerdo a Especificaciones Técnicas que se adjuntan.  $ 447.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 447.000 $ 447.000
Total Neto $ 447.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.930
TOTAL OC $ 531.930


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.