Orden de Compra. Nº3846-54-SE25 "Fármacos periodo 2025 - S-001"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3846-54-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Fármacos periodo 2025 - S-001
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3846-2-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
R.U.T. 69.253.200-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador Allende #452, Localidad de Baquedano
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-004-000-000 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
R.U.T. 69.253.200-7
Dirección de Facturación Av. Salvador Allende #452, Localidad de Baquedano
Comuna Sierra Gorda
Impuesto 13571428,49
Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende #452, Localidad de Baquedano
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Droguería Antofagasta
Razón Social DROGUERIA ANTOFAGASTA LIMITADA
R.U.T. 76.527.650-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Droguería Antofagasta
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia1GlobalConvenio/Suministro de medicamentos Departamento de Salud - Año 2025.SE ADJUNTA OFERTA TÉCNICA POR LA TOTALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS SOLICITADOS. VIGENCIA 75 DÍAS. ENTREGA EN 24-48 HORAS, SIN MM. $ 71.428.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.428.571 $ 71.428.571
Total Neto $ 71.428.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.571.428
TOTAL OC $ 84.999.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.