Orden de Compra. Nº4066-82-AG25 "ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DEL RECINTO DE LA GUARDERIA DE PUERTO SÁNCHEZ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4066-82-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DEL RECINTO DE LA GUARDERIA DE PUERTO SÁNCHEZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-008 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna Río Ibáñez
Impuesto 85102,52
Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nancy Vogt
Razón Social NANCY SOLEDAD VOGT REYES
R.U.T. 15.683.624-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nancy Vogt
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73101611
Servicios de producción de pinturas, barnices o lacas2GalónGalón pintura blanca 3.5 lt ( interior) Galón pintura blanca 3.5 lt ( interior) $ 31.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.980 $ 63.980
73101611
Servicios de producción de pinturas, barnices o lacas2GalónGalón pintura Verde 3.5 lt( interior)Galón pintura Verde 3.5 lt( interior) $ 45.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.220 $ 90.220
73101611
Servicios de producción de pinturas, barnices o lacas4GalónGalón pintura Azul 3.5 lt ( fachada)Galón pintura Azul 3.5 lt ( fachada) $ 45.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.440 $ 180.440
73101611
Servicios de producción de pinturas, barnices o lacas1Tarrotarro barniz Natural 3.5 lttarro barniz Natural 3.5 lt $ 33.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.880 $ 33.880
31211904
Brochas6UnidadBrocha N° 4Brocha N° 4 $ 5.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.760 $ 35.760
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRodillo espuma para pintar  $ 10.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.628 $ 43.628
Total Neto $ 447.908
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.103
TOTAL OC $ 533.011


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.683.624-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.