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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4066-82-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DEL RECINTO DE LA GUARDERIA DE PUERTO SÁNCHEZ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
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R.U.T. |
69.253.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
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Comuna |
Río Ibáñez
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Impuesto |
85102,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Nancy Vogt |
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Razón Social |
NANCY SOLEDAD VOGT REYES
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R.U.T. |
15.683.624-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Nancy Vogt |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73101611
| Servicios de producción de pinturas, barnices o lacas | 2 | Galón | Galón pintura blanca 3.5 lt ( interior)
| Galón pintura blanca 3.5 lt ( interior) |
$ 31.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.980
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$ 63.980
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73101611
| Servicios de producción de pinturas, barnices o lacas | 2 | Galón | Galón pintura Verde 3.5 lt( interior) | Galón pintura Verde 3.5 lt( interior) |
$ 45.110,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.220
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$ 90.220
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73101611
| Servicios de producción de pinturas, barnices o lacas | 4 | Galón | Galón pintura Azul 3.5 lt ( fachada) | Galón pintura Azul 3.5 lt ( fachada) |
$ 45.110,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.440
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$ 180.440
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73101611
| Servicios de producción de pinturas, barnices o lacas | 1 | Tarro | tarro barniz Natural 3.5 lt | tarro barniz Natural 3.5 lt |
$ 33.880,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.880
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$ 33.880
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31211904
| Brochas | 6 | Unidad | Brocha N° 4 | Brocha N° 4 |
$ 5.960,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.760
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$ 35.760
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31211906
| Rodillos de pintar | 4 | Unidad | Rodillo espuma para pintar | |
$ 10.907,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.628
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$ 43.628
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Total Neto
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$ 447.908
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 85.103
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$ 533.011
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.