Orden de Compra. Nº3756-288-AG25 "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA AREA OPERATIVA Y CONFECCION REPISAS JPL YSECRETARIA compra ágil: 3756-210-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PELARCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3756-288-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA AREA OPERATIVA Y CONFECCION REPISAS JPL YSECRETARIA compra ágil: 3756-210-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PELARCO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO
R.U.T. 69.110.600-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 264-265 AREA OPERATIVA del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO
R.U.T. 69.110.600-4
Dirección de Facturación Catedral 50, Pelarco
Comuna Pelarco
Impuesto 942823,7
Dirección de Envío de la Factura Catedral 50, Pelarco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trueno
Razón Social FERRETERIA TRUENO SPA
R.U.T. 76.904.313-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Trueno
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111508
Sierras1GlobalHERRAMIENTAS AREA OPERATIVA PROVEEDOR DEBERA EMITIR FACTURA POR EL TOTAL DE SUS COTIZACIONES POR EEROR PLATAFORMA AUMENTOA EN $1  $ 3.281.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.281.560 $ 3.281.560
31162301
Perfiles de montaje1GlobalMATERIALES CONFECCION REPISAS JPL YSECRETARIA PROVEEDOR DEBERA EMITIR FACTURA POR EL TOTAL DE SUS COTIZACIONES POR EEROR PLATAFORMA AUMENTOA EN $1  $ 1.680.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.670 $ 1.680.670
Total Neto $ 4.962.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 942.824
TOTAL OC $ 5.905.054


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.