Orden de Compra. Nº2381-1772-AG25 " SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA ACTIVIDAD DEL CESFAM STA. ELVIRA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2381-1772-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA ACTIVIDAD DEL CESFAM STA. ELVIRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 92625
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Banqueteria Alejandra
Razón Social ALEJANDRA ANDREA AROSTICA ORDENES
R.U.T. 13.872.442-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Banqueteria Alejandra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes1UnidadSERVICIO DE COFFEE BREAK DULCES, SALADADOS, FRUTAS, AGUA, TE, CAFE Y AGUA PARA EL DIA MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE A LAS 15:30 PARA 25 PERSONAS, CAPILLA STA. ELVIRA #88, PERSONA DE CONTACTO JOHANA RAMIREZ, TELEFONO 994459877, DEBE ADJUNTAR PROPUESTA PARA CONSIDERAR OFERTA  $ 162.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.500 $ 162.500
90101601
Banquetes1UnidadSERVICIO DE COFFEE BREAK DULCES, SALADADOS, FRUTAS, AGUA, TE, CAFE Y AGUA PARA EL DIA VIERNES 21 DE NOVIEMBRE A LAS 15:30 PARA 25 PERSONAS, SEDE CODELCO EN LOS PIMIENTOS Nª2187, PERSONA DE CONTACTO JOHANA RAMIREZ, TELEFONO 994459877, DEBE ADJUNTAR PROPUESTA PARA CONSIDERAR OFERTA  $ 162.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.500 $ 162.500
90101601
Banquetes1UnidadSERVICIO DE COFFEE BREAK DULCES, SALADADOS, FRUTAS, AGUA, TE, CAFE Y AGUA PARA EL DIA JUEVES 20 DE NOVIEMBRE A LAS 15:30 PARA 25 PERSONAS, LOS PENSAMIENTOS Nª2702, PERSONA DE CONTACTO JOHANA RAMIREZ, TELEFONO 994459877, DEBE ADJUNTAR PROPUESTA PARA CONSIDERAR OFERTA  $ 162.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.500 $ 162.500
Total Neto $ 487.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.625
TOTAL OC $ 580.125


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.491.650-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.872.442-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.