Orden de Compra. Nº5413-1030-AG25 "MATERIALES Y PINTURAS ULAGOS OSORNO compra ágil: 5413-441-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5413-1030-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-09-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y PINTURAS ULAGOS OSORNO compra ágil: 5413-441-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS OSORNO
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación Avenida Fuschlocher 1305, Osorno
Comuna Osorno
Impuesto 109629,05
Dirección de Envío de la Factura Avenida Fuschlocher 1305, Osorno
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Dirección de Despacho

ENTREGAR EN BODEGA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, UBICADA EN AVDA FUCHSLOCHER 1305 OSORNO, de lunes a jueves de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 17:30 hrs. y viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:30 hrs.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Musan
Razón Social COMERCIAL MUSAN SPA
R.U.T. 77.640.582-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Musan
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadBIDON 5 LITROS AGUARRAS MINERAL  $ 11.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.268 $ 23.268
31191501
Papeles de lija100UnidadLIJA PAPEL ESM. N°100-1/2  $ 393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.300 $ 39.300
11111601
Yeso1UnidadPASTA MURO F-15 BLD  $ 26.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.154 $ 26.154
31201515
Cintas de papel10UnidadCINTA DE ENMASCARAR FTMT4830  $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
31201601
Adhesivos químicos15UnidadAGOREX SELLANTE 600 BLANCO  $ 8.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.095 $ 124.095
31211701
Esmaltes3UnidadGALON PINTURA HOGAR FACHADA COLOR BLANCO  $ 19.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.130 $ 59.130
31211701
Esmaltes6UnidadGALON PINTURA HOGAR FACHADA COLOR BASE  $ 19.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.260 $ 118.260
31211701
Esmaltes4UnidadESMALTE CERELUXE COLOR NEGRO  $ 27.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.028 $ 110.028
31211904
Brochas4UnidadBROCHA ETERNA 2 PULGADAS  $ 789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.156 $ 3.156
31211904
Brochas2UnidadBROCHA ETERNA 4 PULGADAS  $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120
31211904
Brochas4UnidadBROCHA ETERNA 3 PULGADAS  $ 1.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.984 $ 4.984
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO CORTA GOTERA 18CM 15MM  $ 5.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.944 $ 21.944
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO CORTA GOTERA 12CM 15MM  $ 7.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.436 $ 28.436
Total Neto $ 576.995
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.629
TOTAL OC $ 686.624


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.