Orden de Compra. Nº1216088-175-AG25 "INSUMOS DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1216088-175-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-07-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO
R.U.T. 65.065.121-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO
R.U.T. 65.065.121-9
Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 462
Comuna Puente Alto
Impuesto 170981
Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 462
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grupo Licita SPA
Razón Social GRUPO LICITA SPA
R.U.T. 78.164.632-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grupo Licita SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel250Unidad250 Unidades de Toallas de papel doble hoja de 200 Mts TIPOS JUMBO *El oferente debe adjuntar cotización formal, de caso contrario será declarado inadmisible*.  $ 1.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.250 $ 460.250
14111704
Papel higiénico300Unidad300 Unidades de Papel Higiénico doble hoja, diseño gofrado, papel suave y resistente *El oferente debe adjuntar cotización formal, de caso contrario será declarado inadmisible*.  $ 788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.400 $ 236.400
47131619
Cabezas de trapero100Unidad100 Unidades de Trapero Ojal Algodón de 50 x 70 cm. *El oferente debe adjuntar cotización formal, de caso contrario será declarado inadmisible*.  $ 384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
47131805
Limpiadores de uso general50Unidad50 Unidades de crema multiuso de 750 ML referencia CIF BIOACTIVE o equivalente *El oferente debe adjuntar cotización formal, de caso contrario será declarado inadmisible*.  $ 1.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.950 $ 54.950
47131803
Desinfectantes domésticos100Unidad100 Unidades de CLORO CONCENTRADO 5 LITROS *El oferente debe adjuntar cotización formal, de caso contrario será declarado inadmisible*.  $ 1.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.900 $ 109.900
Total Neto $ 899.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 170.981
TOTAL OC $ 1.070.881


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.