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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4057-556-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. ZAPATILLAS DAMA - VARÓN JARDÍN VALLE NEVADO JUNJI .-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4057-496-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
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R.U.T. |
69.181.100-k |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto 559. |
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Comuna |
Lonquimay
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Impuesto |
133760 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto 559. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INICIA |
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Razón Social |
INICIA CHILE SPA
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R.U.T. |
76.568.266-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INICIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53111902
| Zapatillas de mujer | 10 | Par | PARES DE ZAPATILLAS DAMA
FAVOR REVISAR ADJUNTO E INGRESAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA | PARES DE ZAPATILLAS DAMA |
$ 64.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 640.000
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$ 640.000
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53111901
| Zapatillas de hombre | 1 | Par | PAR DE ZAPATILLAS VARON
FAVOR REVIAR ADJUNTO E INGRESAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA.- | PAR DE ZAPATILLAS VARON |
$ 64.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.000
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$ 64.000
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Total Neto
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$ 704.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 133.760
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$ 837.760
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.