Orden de Compra. Nº3810-798-SE25 "ADQUISICION DE INSUMOS, LOS CUALES SON FUNDAMENTALES PARA DESARROLLAR CORRECTAMENTE EL “TALLER DE RECICLAJE TEXTIL” SOLICITUD N° 459/25 OFICINA DEL ADULTO MAYOR."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-798-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS, LOS CUALES SON FUNDAMENTALES PARA DESARROLLAR CORRECTAMENTE EL “TALLER DE RECICLAJE TEXTIL” SOLICITUD N° 459/25 OFICINA DEL ADULTO MAYOR.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-31-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 22045,32
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor D"talles
Razón Social OLGA ANGELICA CACERES MIRANDA
R.U.T. 11.894.342-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal D"talles
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151703
Hilo de poliéster22Unidad02 HILO DE COSER COLOR AZUL 02 HILO DE COSER COLOR ROSADO 02 HILO DE COSER COLOR CELESTE 02 HILO DE COSER COLOR MORADO 02 HILO DE COSER COLOR CAFE 02 HILO DE COSER COLOR GRIS 02 HILO DE COSER COLOR ROJO 02 HILO DE COSER COLOR VERDE 02 HILO DE COSER COLOR AMARILLO 02 HILO DE COSER COLOR BLANCO 02 HILO DE COSER COLOR NEGRO  $ 1.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.038 $ 27.038
44121618
Tijeras22UnidadTIJERA METÁLICA-UNIDAD  $ 4.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.990 $ 88.990
Total Neto $ 116.028
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.045
TOTAL OC $ 138.073


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.