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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057506-2263-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
1057506-34-LE24 AGOSTO 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057506-34-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
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R.U.T. |
61.602.194-K |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Coelemu
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Impuesto |
1098437,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SEGURIDAD ÑUBLE LIMITADA |
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Razón Social |
SEGURIDAD ÑUBLE LIMITADA
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R.U.T. |
77.094.019-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SEGURIDAD ÑUBLE LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Unidad | “COMPRA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL HOSPITAL COMUNITARIO SALUD FAMILIAR DR. EDUARDO CONTRERAS TRABUCCO DE COELEMU” | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA HOSPITAL DE COELEMU
MES DE AGOSTO 2025 |
$ 5.781.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.781.250
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$ 5.781.250
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Total Neto
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$ 5.781.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.098.438
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$ 6.879.688
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.