|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1214102-1137-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
IJA/SP N°27-29/GESTIÓN DE ASEO/1214102-1067-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
|
|
R.U.T. |
70.835.200-4 |
|
Dirección de Facturación |
San Francisco 8630 |
|
Comuna |
Pudahuel
|
|
Impuesto |
197952,26 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 8630 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GARCIA SANCHEZ LTDA - Casa Matriz |
|
Razón Social |
GARCIA SANCHEZ LTDA
|
|
R.U.T. |
78.457.370-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
GARCIA SANCHEZ LTDA - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47121612
| Barredora de suelos | 1 | Unidad | BARREDORA MANUAL ESTANQUE 40 LITROS.
PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR FICHA TÉCNICA | |
$ 217.350,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 217.350
|
$ 217.350
|
47121612
| Barredora de suelos | 2 | Unidad | CEPILLOS LATERALES ESTÁNDAR (BARREDORA MANUAL)
PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR FICHA TÉCNICA
| |
$ 45.402,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 90.804
|
$ 90.804
|
47131805
| Limpiadores de uso general | 2 | Unidad | MAQUINAS ABRILLANTADORAS 17 PULGADAS
PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR FICHA TÉCNICA | |
$ 366.850,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 733.700
|
$ 733.700
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.041.854
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 197.952
|
|
$ 1.239.806
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.