|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057448-259-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
AG / ADQUISICION DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y CENA / FR 2025-580 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
|
|
R.U.T. |
61.606.100-3 |
|
Dirección de Facturación |
Anibal Pinto 815 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
232560 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Anibal Pinto 815 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INVERSA SPA |
|
Razón Social |
INVERSA SPA
|
|
R.U.T. |
77.819.913-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
INVERSA SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90111501
| Hoteles | 3 | Día | Alojamiento Hotel en habitación individual, expositora jornada, por tres noches desde 3 de octubre al 06 de octubre, la cual debe incluir desayuno y cena.
SE ADJUNTAN BASES TECNICAS | |
$ 60.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 180.000
|
$ 180.000
|
93131607
| Servicios de distribución de alimentos | 36 | Unidad | Atención de participantes y expositores jornada de salud familiar 36 almuerzos y cena.
SE ADJUNTAN BASES TECNICAS | |
$ 29.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.044.000
|
$ 1.044.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.224.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 232.560
|
|
$ 1.456.560
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.