Orden de Compra. Nº1057655-9-SE24 "Servicio de Movilizacion Agosto 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057655-9-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Movilizacion Agosto 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4346-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Facturación Calle Riquelme 1131. San Javier
Comuna *
Impuesto 1933725
Dirección de Envío de la Factura Calle Riquelme 1131. San Javier
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
enviar factura automática con copia a dipresrecepcion@custodium.comenviar factura automática con copia a dipresrecepcion@custodium.com
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GENIALCOM SPA
Razón Social GENIALCOM INGENIERIA Y COMERCIO SPA
R.U.T. 76.601.602-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GENIALCOM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102301
Transportes de personal5019UnidadServicio de Movilización Agosto 2024 Van 2 ago-24 5019 kmServicio de Movilización Agosto 2024 Van 2 ago-24 5019 km $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.922.420 $ 5.922.420
20102301
Transportes de personal3606UnidadServicio de Movilización Agosto 2024 Van 1 ago-24 3606 kmServicio de Movilización Agosto 2024 Van 1 ago-24 3606 km $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.255.080 $ 4.255.080
Total Neto $ 10.177.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.933.725
TOTAL OC $ 12.111.225


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.